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老师,我们公司本月销项税额26万,进项税额勾选了19万,按道理要交7万的税,但是我们有一个加计抵减额,上个月剩余的抵减额加上本期的抵减额一共6万,正好要交26➖19➖6=1万的税。这个抵减额我怎么做账?

2022-09-09 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-09 16:33

你好同学 借,应交税费-未交增值税7 贷,银行存款1 其他收益6

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相关问题讨论
你好同学 借,应交税费-未交增值税7 贷,银行存款1 其他收益6
2022-09-09
你好,学员,这个要调减的
2023-09-16
你好,需要在账上体现的哦
2020-04-26
计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额10   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减10 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税3 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额3
2023-12-08
你好,没问题,可以这么做的
2023-11-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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