你好! 1.补交 借累计盈余 贷银行存款
老师,我们17年收款5万,为主营收入,其中应交增值税7千多,之前会计做实收资本处理了,18年才将增值税税款和滞纳金交上,由于之前会计错误的账务处理,当年利润为负,不用交企业所得税,现在调整的话还要补缴税款么,当年一共收入四万多,利润四万多,如果要补交,那应该按企业所得税税率多少算?
你好,我们是事业单位下属的物业公司,经费都是代收代付的,以前会计把收到的代收代付款记在贷方应付账款科目,但是支出时又借记管理费用了,没有冲减应付账款,现在审计支出我们收到上级单位未做收入处理,存在税务风险,那我现在该如何调整,我看了以前年度未弥补亏损可以覆盖应付账款余额
我想咨询事业单位使用工会会计制度,补交以前年度的增值税房产税应该如何记账?本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱又该如何记账?
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
固定资产购入一次性折旧 分录是不是有两部老师麻烦写一下
老师好,我上月有一个手机做了固定资产,财务总监说不提折旧,让我直接入费用,这个月可以从固定资产转出做费用吗?还有我去年十一月有一个固定资产清理,这个月可以转出吗?
老师我们是物业公司,业主如果不申请开发票,我们是不开的,账面做到未开票里面,这样可以吗,还是法律有规定,不管业主是否要发票我们都要开出来哦
制造设备企业,A公司卖设备给B公司,B公司组装在卖个A公司,A公司最后组装完成又卖个B公司做固定资产入账,合规吗?
仓库土地平整清理费计入什么科目?
老师,公司收到电子银行承兑汇票,请问银行流水里面没得,在哪里去体现呢?
老师,我公司买辆电车落地价124000元(含送保险5000元),有置换补贴4000元,终身送基础保养(宣传价值4000元),现签合同开发票,4S店的发票金额是12.4-0.5-0.4),开发票额是11万,请问这样合理吗
老师好,年底预估采购货物进项,年初收到发票。从预估进项到发票收到后,怎么做账?分录怎么写?
老师,景区公司1月末门票费进到银行账户,但是发票是在2月10日开的,1月进收入还是做预收?
老师,只是变更股东不变更股权需要交税吗???由个人股东变成公司股东
2. 本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱 借银行存款 贷上级补助收入
老师,我想问我们事业单位转供水电,收到供水公司是3%的普票,他应该是简易计税,那我代收租户的水费,给租户是开3%的普票吗?,那我的销项税额是不是为零
以前收到供电公司是13%的普票,能否要求对方开专票,然后我们收取租户电费时按实际收取金额和13%的税率确认销项税额对吗?
可以的,可以要求供电局开13%专票的
你们如果是一般纳税人,可以按实际收取金额和13%的税率确认销项税额的(你的理解很对)
那水费的发票对方3%应该是简易计税开不了专票吧?那我这边直接全额做费用不抵扣进项,我开给租户的水费发票是不是也按简易计税不确认销项,因为我们是平价转供不收取手续费
是的,你的理解很对