还要减去一个5000,先减去5000,再乘以3%。
老师,比如应发工资6500,减社保300,减公积金200,减起征点5000,就是1000,按照3%的税率,就是扣这个员工30元对吗,那下个月这个员工工资还是6500,减社保公积金起征点5000后就是1000,那也是扣这个员工30对吗?需要累计跟他扣除个税吗?
个人所得税=应纳税所得额×税率,而应纳税所得额=月度收入-起征点-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除。 工资八千多,不涉及专项扣除,是按3个点来算个人所得税吗(8,850−5,000)×3%=115.5。是这样算嘛
个人所得税=应纳税所得额×税率,而应纳税所得额=月度收入-起征点-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除。 工资八千多,不涉及专项扣除,是按3个点来算个人所得税吗(8,850−5,000)×3%=115.5。是这样算嘛
老师个人所得税这块,如果工资10000,扣除保险500,扣除专项附加4000,我看税率是3,是不是就是(10000-500-4000)再×3%是这样算税吗,是否还要减掉5000的一个起征点
老师:这个个税是月超多少交税的呀?原来我理解的是比如10000工资,减5000扣除,在减专项扣除及专项附加扣除3000,那就2000要按3%交税对吧?那为什么里面老师说年工资不超10万不用交个税呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。