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老师,我们公司员工买的电脑,员工付3000元,公司给补贴8000元,你们一般怎么入账呢,我这边收到一个员工拿过来的发票金额11000元,该如何做分录呢

2022-09-07 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 17:17

 你好;      8000做福利费去 ; 发票给   公司开的抬头吗   

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快账用户6149 追问 2022-09-07 17:18

是公司的抬头,只做一笔8000的分录吗

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快账用户6149 追问 2022-09-07 17:19

借 管理费用--福利费8000 贷银行存款8000?

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:20

你好; 是的; 只做8000部分的金额; 对的   ; 是普票嘛   

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快账用户6149 追问 2022-09-07 17:23

专票,专票和普票有什么区别吗,

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快账用户6149 追问 2022-09-07 17:24

应该都是做费用吧,不用视同销售吧,如果是公司采购后给员工,那是不是进项税要转出了

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:28

 你好; 【】普票直接做; 专票就得按发票总额做; 到时在转出进项税   

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快账用户6149 追问 2022-09-07 17:48

专票,应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:53

 你好;  比如 借费用 ; 进项税 贷   银行存款 ;;进项税转出   

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 你好;      8000做福利费去 ; 发票给   公司开的抬头吗   
2022-09-07
那当时你们为个人承担的社保做了其他应收款吗?如果是的话,借其他应付款28000, 贷银行存款26500, 其他应收款个人负担的社保1500
2023-06-25
你好,这个是给员工的吗?要是给员工的是支付的那一方代扣。
2023-07-18
借银行存款,贷其他应付款1万, 借其他应付付款1万,贷银行存款
2024-02-20
就是超过的那一部分,你们单位不承担,让个人承担是吗? 借固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷银行 其他应付款借其他应付款, 贷固定资产 应交税费,应交增值税进项转出。
2023-07-12
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