你好; 这个要看你是什么业务发生的; 才好判断是计入费用还是成本去; 你知道业务内容不
我冲销凭证,原错误的是借:管理费用5080贷银行存款5080.冲销时可以这样做吗?借管理费用-5080借银行存款5080
老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?
老师,我7月付的保险费,借管理费用,贷银行存款,10月份发票回来我怎样做分录,谢谢
老师,我这张银行回来怎么记录凭证呢,我做借管理费用保险 贷银行存款,这样可以吗
老师,这个银行回单怎么记录凭证啊,显示工资代发退款,我是做借银行贷款 贷库存现金吗
老师公司签订信息服务费合同需要缴纳印花税吗?还有签订居间费需要缴纳印花税吗
老师,公司处置固定资产需要缴纳那些税
行政单位上年预付的费用,应计入预付账款,但是直接计入了费用,第二年如何调账?分录怎么写?
老师,我们是劳务公司,给我们的被挂靠方开3%专票劳务费,我们手下有两个班组包工头,各自也有成立劳务公司。目前纠结的是,我们让包工头提供发票入账,但是要付他们开票税费,还是说不提供发票,都从我们自己劳务公司发好呢,老师帮忙分析一下
定期定额的个体户,需要申报经营所得(A表)吗?
进项大于销项时,怎么处理
老师,我收到一张发票,没有单位,是卖的货物,可以用吗
老师,电子税务局,可以下载以前的增值税电子专用发票吗?不是数电发票不能下载吗?
基本生产成本余额那么多有问题吗?我们每个月的半成品再下个月有出库都是先包装好先出库再出本月的入库,那么基本生产成本怎么算
我们销售货物开发普通发票,如何 做账?
这个我也不知道,就到收这张银行回单,发票开进来了,到是目前不在我这里
你好 ; 你要先弄清楚是啥业务 ; 如果先支付了。 借应付账款或者其他应收款贷银行存款; 挂着; 弄清楚业务才做分录哈; 避免后期调整
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 主要是怕后期 改 就麻烦; 先问下业务
嗯嗯,好的,
好的; 希望能帮到你