你好,八月份暂估,九月份收到了发票,红冲暂估,然后再做发票的,不能直接把发票放到八月份,因为发票不允许提前做。
老师,我9月27开的发票,但是没有进项发票了,那如果10月8号别人开票给我,我收到后,如果我10月10号做9月份的账,这个进项还可以抵9月27号的吗?
老师 8月支付租金没有发票、9月收到8、9月两个月的租金发票怎么做呀
老师,我想问金碟8月收入多做账10000,9月少做账10000,票在9月开的,销项税做在9月,请问有什么影响吗?当时是因为本来8月的收入当时忘记开票,在9月补开的票。
老师,费用票,本来是8月份支付的,当时没有开出发票来,9月收到的发票,9月1号开的,做账到8月可以吗
老师,你好,请问,我9月份收到的发票日期是8月份的,9月份写的付款申请单付款在9月做账,这个8月发票日期可以放在9月做账吗?,
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗