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老师,我想问,我7月份重复开了一张安装费用的增值税票,然后等到8月份冲红,但是8月份安装费不够抵,就出现负数,我应该怎样处理账务?

2022-09-06 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 17:10

你好,你的销售额出现了负数,按负数销售额来申报,自己申报不了的去税务局申报。

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你好,你的销售额出现了负数,按负数销售额来申报,自己申报不了的去税务局申报。
2022-09-06
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
2024-10-03
你好,5月份红冲重新开 一正数一负数不影响的。
2024-06-08
同学你好,一负的发票做红冲账务处理。
2022-10-20
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