您好,这个你要看下认证的发票是不是福利费或业务招待费类的,这些是不能抵扣的
我司上月期末留底税1200,本月销项120万,进项133万,出口金额90万,怎样计算这个月能退多少税?
公司有留底的进项,也有销项,我们这边印花税是进项价税合计加销项价税合计之和为计税金额,那我留底的这部分怎么算呢
老师,请问下月末结转增值税,进项大于销项,有留底税额的分录该怎么处理呢
1.公司要注销了,进项税额一直没有用,可以退税么? 2.期末增值税留抵税额退税政策是否怎么判断是否符合?
老师,认证的进项大于销项,这种月末怎样结转增值税呢,还有留底的
老师你好,公司一直都是次月发放上月的工资,之前公司申报个税都是次月申报上月工资,跟实际发放工资的所属申报月份不一样,还是本月发放上月工资,个税要怎么调整回来按收到工资所属期申报?
请问老师.年报利润表本年累计和上年金额 本年累计填写2024的第四季度本年累计 那上年金额填什么呢?
老师,内账会计和外账会计有什么区别?
请问增值税是怎么做账的, 2月进-销=1万, 3月销-进=5千 1季度增值税留抵5千
老师好,老板为了办理公司三类器械证,发生了一笔健康证费用,我可以直接计入管理费办公费里面吗?
老师请问:工会经费申报表的“应税项”列次填上工资总额7000就会产生140元的工会经费,我司也没成立工会,一共就俩员工,可以填零吗?谢谢老师!
老师,问一下上个月已经结完账报完税,这个月发现上个月的暂估凭证做重复了做了2张,暂估凭证这个月直接红冲还是需要改上个月的账重新做暂估
老师好我有个疑问, 小规模现在是3减1 如果放弃减免优惠,是怎么开票?专票普票随意选?1和3的税率?应该怎么选
为什么去年利润表上都是亏损的10万……今年第一季度是盈利4万……填写企税表为啥不弥补亏损呢?是因为24年的年度汇算没做?
老师好,2月进项大于销项1万,3月销项大于进项5千,请问怎么做分录呢
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