您好,这个的话是可以直接红冲的
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师,我们以前用暂估凭证,现在不想用暂估了,就是到发票才做账,那上个月的暂估是不是要在这个月冲回呢?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师你好,我们上个月暂估入账了原材料,正常销售开票,结转了销售成本,本月冲红了暂估入库原材料的凭证,销售凭证以及上月结转成本的凭证,然后重新入库了原材料,重新做了销售凭证,结转成本,导致本月利润虚高了怎么办
老师,问一下上个月已经结完账报完税,这个月发现上个月的暂估凭证做重复了做了2张,暂估凭证这个月直接红冲还是需要改上个月的账重新做暂估
全年一次性奖金计提后,费用在一个月过大怎么分摊到多月
如何在个税申报中切换所属期
#提问#老师生产企业有多条生产线,多个品种,企业核算成本通常采用移动加权平均还是全月平均法计算,公司原料月月有波动?
25年教材不是在收到已冲销的坏账时,新加了信用减值损失转回吗?
一季度缴纳了二千多的企业所得税,第四季度发现全年亏损十万,怎么处理?不想退税
24年12月份确认收入35万,但是年末发票未到,也没有做暂估。25年一季度确认收入1万,但是确认了成本15万(24年4季度的成本),这样可以吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,我们的主营业务是向大学供应蔬菜和肉。今年1-3月的销项发票都还没开具的。预计在4月下旬开具。收入分为两部分,应收收入和免税收入。这几天要申报增值税一季度的季报。请问我需要分别在1月,2月, 3月做未开票收入吗?还是说,我就直接在3月合并做1-3月的未开票收入?申报1-3月的未开票收入?
老师您好,请问最新资产负债表上其他流动负债是指什么,需要填吗?能举例吗?(软件没法更新需要手调)
老师,营业外支出的赞助支出,汇算清缴需不需要填
请问一下3月初已开给客户的发票数量是14.839千克,4月发现库存数量只有6千克,等于3月多开了8.839千克,老师这个情况有什么办法解决
这个月直接红冲,不需要修改上个月的账表吗
嗯对,不需要修改上个月
直接月初红冲暂估凭证,这个月正常做账就可以是吧,谢谢老师
嗯对这个理解是没错的