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老师,我们以前用暂估凭证,现在不想用暂估了,就是到发票才做账,那上个月的暂估是不是要在这个月冲回呢?

2021-12-07 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 11:32

您好,是的,暂估要在这个月冲回

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快账用户4866 追问 2021-12-07 11:32

老师,为什么我冲回后有一部分原材料的余额是负的了呢

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:40

你好可能是冲多了吧,核对一下

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快账用户4866 追问 2021-12-07 11:40

是按着上个月的暂估凭证冲的呢

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:48

全部冲回再按发票记就不会出现负数情况的

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快账用户4866 追问 2021-12-07 11:52

不知道是哪里出了问题呢

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齐红老师 解答 2021-12-07 11:59

冲多了吧,仔细核对一下

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您好,是的,暂估要在这个月冲回
2021-12-07
您好 上个月做的暂估,可是暂估的商品发票还没有回来 暂时不用处理
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你好,不是,先红冲暂估的分录,在按照发票入账
2021-04-12
直接把发票入账冲暂估成本就可以。可以先红冲,再重新入
2024-12-19
同学 如果是只隔了一个月的话,可以把发票附在后面呢。
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