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这个是先暂估的,6月份发票来了冲的暂估,这个发票不是这个暂估,那我现在怎么处理分录?这个发票就是进货,进的水泥不是暂估的材料发票。

这个是先暂估的,6月份发票来了冲的暂估,这个发票不是这个暂估,那我现在怎么处理分录?这个发票就是进货,进的水泥不是暂估的材料发票。
2022-08-17 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 00:16

你好同学,把之前冲的暂估再冲回,等于不要冲暂估,然后你这张发票正常入账就行

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快账用户5390 追问 2022-08-18 00:43

求分录求分录

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齐红老师 解答 2022-08-18 07:50

把你这个图片中的负数分录,做一笔相同的正数分录就行

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快账用户5390 追问 2022-08-18 08:34

证书分录改负数子?

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齐红老师 解答 2022-08-18 08:39

你好同学,你图中这个分录,负数部分是不用做的,删除就行

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你好同学,把之前冲的暂估再冲回,等于不要冲暂估,然后你这张发票正常入账就行
2022-08-18
你好,那你看下你的原材料做了账务处理吗?借原材料应交税费,应交增值税进项贷银行存款或者应付。
2022-08-18
同学,您好,先做上月的红冲,然后再做正常的入账
2020-09-08
一、暂估时,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 二、收到发票时,分录是: 1、冲销原分录,分录是: 借:库存商品 负数 贷:应付账款——暂估应付账款 负数 2、按发票做分录,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款
2022-02-23
您好 上个月做的暂估,可是暂估的商品发票还没有回来 暂时不用处理
2020-12-03
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