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老师,成品这个月销售了,也给对方开发票了,但因为各位原因这个月不能结转成本,下个月再结转这个成本可以吗

2022-09-06 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 12:47

同学你好 这个收入和成本是对应的

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快账用户6882 追问 2022-09-06 12:47

您的意思是不能等到下个月是吗

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齐红老师 解答 2022-09-06 12:51

对的 收入和成本都是对应的

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同学你好 这个收入和成本是对应的
2022-09-06
你好,是按照实际的销售数量来结转成本。
2024-05-14
你好,嗯嗯,是的呢,出库但是还没有开发票,不确认收入就先计入发出商品里面
2020-12-25
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
月底剩余的库存还是结转的,成本结转的成本必须包含这个暂估的。
2021-03-28
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