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我冲了3月份的无票收入,这个月也正常开了专票了,账该怎么做,报税时怎么填呀

2022-09-06 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-06 09:20

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:23

这是针对三月那笔需要冲销的分录对吗?在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。证书?什么意思,没有看懂呀

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:24

对的是的,未开具发票一栏填写负数销售额。

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:24

开具的发票里面填写正数销售额。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:25

好的,税控盘年费是在哪里填的?

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:28

你好,主表应纳税减征额 减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:30

3月份结结转的成本还需要另外操作吗?

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:31

你好,没有看懂什么意思,这个是无票收入的吗?如果是的话,这个无票收入的成本不用动。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:32

啊?我当时3月做无票收入的时候结转成本了

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:34

那你红冲在重新开一整数一负数不影响。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:36

意思就是按你刚刚教我的步骤去操作就可以了对吗?还是需要重新调整?

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:37

你好,对的是的,其他的不需要动。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:46

借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项)不好意思,还有点没有了解,负数我明白了,但后面做一笔正数,我可不可以把8月开票的金额全部填在上面?(比如,我冲的是3000元,我8月开票是5000元,做刚刚你给我分录的时候我直接做5000元的分录?还是需要再一次3000元的正数分录,然后这个月开票5000元的话再正常做一个5000元的分录?)

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:48

你好,第一个是红冲无票收入,第二个是做发票的。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:53

那我这次开票的差额(跟3月红冲的)是不是也需要结转成本?

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:55

你好,那你其中有2000是不是在上一个月销售出去的,也就是在八月份销售出去的,如果是的话,你再红冲2000对应的成本。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:56

2000是红冲吗?前面3000的成本已经结转了,不是结转吗?

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:58

你好,那你红冲无票收入是3000,那你剩下的不是又是2000结转到这个月的。

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齐红老师 解答 2022-09-06 09:58

无票收入是3000,你红冲五票收入,然后再做发票的应该也是3000才对,你现在开出来了5000是什么意思。

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快账用户7819 追问 2022-09-06 09:59

嗯是的,我弄明白了谢谢呀,其实跟刚刚做那个分录类似

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齐红老师 解答 2022-09-06 10:01

不用客气,工作愉快。

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你好 借:在途物资c 贷:库存商品 同时 借:银行存款 贷:预收账款
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这个有两种方式。这种就是直接报负数,另外一种是从四月份不开票里面减去这部分。
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你好,无票收入填写负数,然后开具的发票,填写证书。
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未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数
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