借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。
你好,6月份做了个无票收入,这个月开了票了,这样报税的话怎么填表
以前月份报了未开票收入,上个月冲了一部分申报报表的时候都正常,这个月冲无票收入申报的时候显示票表比对不通过是什么原因
我冲了3月份的无票收入,这个月也正常开了专票了,账该怎么做,报税时怎么填呀
老师,发票未开,货发了,款收了,这个月怎么做账,正常做收入纳无票收入吗?下个月开票了再冲无票收入吗?
我公司是一般纳税人,3月份做了无票收入10万,在4月份的时候补开了发票10万,那在申报4月份收入时,怎么冲减3月份申报的无票收入
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
这是针对三月那笔需要冲销的分录对吗?在未开具发票一栏填写,附属开具的专票一栏里面填写证书。证书?什么意思,没有看懂呀
对的是的,未开具发票一栏填写负数销售额。
开具的发票里面填写正数销售额。
好的,税控盘年费是在哪里填的?
你好,主表应纳税减征额 减免明细表和附表四本期发生额实际抵扣金额。
3月份结结转的成本还需要另外操作吗?
你好,没有看懂什么意思,这个是无票收入的吗?如果是的话,这个无票收入的成本不用动。
啊?我当时3月做无票收入的时候结转成本了
那你红冲在重新开一整数一负数不影响。
意思就是按你刚刚教我的步骤去操作就可以了对吗?还是需要重新调整?
你好,对的是的,其他的不需要动。
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项)不好意思,还有点没有了解,负数我明白了,但后面做一笔正数,我可不可以把8月开票的金额全部填在上面?(比如,我冲的是3000元,我8月开票是5000元,做刚刚你给我分录的时候我直接做5000元的分录?还是需要再一次3000元的正数分录,然后这个月开票5000元的话再正常做一个5000元的分录?)
你好,第一个是红冲无票收入,第二个是做发票的。
那我这次开票的差额(跟3月红冲的)是不是也需要结转成本?
你好,那你其中有2000是不是在上一个月销售出去的,也就是在八月份销售出去的,如果是的话,你再红冲2000对应的成本。
2000是红冲吗?前面3000的成本已经结转了,不是结转吗?
你好,那你红冲无票收入是3000,那你剩下的不是又是2000结转到这个月的。
无票收入是3000,你红冲五票收入,然后再做发票的应该也是3000才对,你现在开出来了5000是什么意思。
嗯是的,我弄明白了谢谢呀,其实跟刚刚做那个分录类似
不用客气,工作愉快。