你好,计提借所得税费用,贷应交税费生产经营所得。 支付借应交税费,生产经营所得贷其他应付款。
生产经营所得分配利润时分录怎么写?是否先要计提及分录,谢谢老师
计提生产经营所得税时分录怎么做
老师,计提个人生产经营所得分录怎么写呢?
老师,个体户计提生产经营个人所得税分录怎么做?
老师,生产经营所得税怎么写计提的分录啊?
老师你好!出纳可以兼复核吗?
如果上期留抵进项1000,本期销项3000,进项1500,月末应该怎么结转未交增值税
老师,用自营产品送礼怎么入账,还有分录?
公司有未开票收入,应交税费/增值税4161.9元,但实际交了4161.91元,多发0.01元,造成本科目期末余额借方0.01元怎么处理?
个人购买几万外币有风险吗?
老师,我们是分公司,24年12月31日应付职工薪酬借方余额是8万,总公司要求我们把应付职工薪酬调到其他应付款里,这样可以吗?
老师,2月25号入职,2月份个税要零申报吗?
老师,就是不太明白其他应付款为什么要做冲回的科目?需要做冲回的科目都有哪些啊
老师,建筑类公司收到材料票做工程支出-材料费合理吗
老师,发现不能抵的酒的专票抵扣了,等再报税的时候做进项税额转出可以吗?还是更正申报表