同学你好 1.可以的 2.是这样做的
建筑施工单位,项目a一月份就开工了,现在七月份了,我们公司一直没有开票给甲方,也没有收过款,但是这几个月工程施工期间一直发生费用,施工地在外地,那工程施工间接发生的餐费,车费,那我计入工程施工-间接费,由于一直没有确认主营业务收入,工程施工-间接费用月底能结转到主营业务成本吗?
老师请问,我们公司是修新能源电站,这个是做在建工程然后转固定成本,折旧记入主营业务成本吗?
老师我有以下问题 1、我们做光伏能源建设,甲方提供材料场地 我们只是提供人工建设 成本直接计入主营业务成本-人工费吗? 2、我们公司直接修建光伏能源站,销售电,用工程施工转主营业务成本,还是在建工程转固定资产,再累计折旧到主营业务成本。
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
老师,我们是建筑业公司,使用的小企业会计准则,我都是按照开票金额计入收入,成本核算就是设置工程施工-人材机直接间接费,期末结转到主营业务成本,财务软件没有工程结算科目,我这样做可以吗
盈利能力分析方法概述怎么写
老师,当月收到对方开具的专票62000,未付款 次月对方把发票红冲了 收到 借:主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 贷:应付账款 62000 对方红冲的时候 借:应付账款 62000 贷:主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 像这样,做相反分录就可以了?(跨月了)
工商填报基数数据找不到
请问A公司平价转让给B公司C公司的股权,A公司都需要报什么税,怎样填写A企业所得税的报表
请问生产成本-直接材料还能增加二级科目吗?增加直接和间接材料,有必要增加吗?车间装产品的箱子是记到生产成本-直接材料吗?但是这部分应该是属于间接的是吗?
甲方打款,员工办卡能充当农民工发工资吗
老师,我们是小规模纳税人,工会经费现在不能0申报了吗?
老师您好,1月出口的货物有征税的项目,但是忘记申报转内销的税额了。在3月份申报上的话,会被罚款吗?
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
在建工程转固定资产,再累计折旧到主营业务成本
第二个选这个吗
同学你好 对的 是这样