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老师早上好!我们是小规模,这个月有200万收入。因为小规模增值税普通发票免税,我分录是不是可以这样做?借,应收账款,贷主营业务收入。可以不?然后报表的时候有什么不同吗?没填过优惠政策的。

2022-09-05 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-05 08:15

可以的 申报增值税的时候,在主表12栏里面填写,然后再去填写减免明细表最后一行

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快账用户7002 追问 2022-09-05 08:18

明白了老师。还是我会计学堂的老师最好了。全靠您们的帮助提携!

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齐红老师 解答 2022-09-05 08:25

不用客气,工作愉快,感谢信任

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可以的 申报增值税的时候,在主表12栏里面填写,然后再去填写减免明细表最后一行
2022-09-05
对的是的季度45万季度末的那个月,把应交税费、应交增值税结转到营业外收入。
2022-01-17
同学你好 对的 是这样的
2023-08-08
你好   你免税的本来也是这样做账的。 没有错误  
2021-05-27
你好,按照你这个计提就可以,因为这样按照1计提也是正确的
2021-02-02
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