您好,这个是对的,对
老师你好 我计提缴纳社保时这样做的分录对吗
老师你好,社保医保这样计提对吗?没有分明细,可以这样做计提吗?
老师好,这个计提缴纳社保的分录,这样写对吗?
老师好,有个人在群里分享了计提社保的分录,这样写对吗?
老师你好,计提单位和个人的社保会计分录怎样写?缴纳的时候会计分录又怎样写?
老师,无收入就不结转成本,那人工成本也先计入劳务成本,也不结转吗
为什不知情上午10:44扣我卡上44元钱???
老师汽车的维修费用:对方开进来发票:生活服务*维修费,发票的生活服务对吗?是不是应该开劳务*维修费
2024年公司报个税都是零报 今天需要做汇算清缴吗
3月份的销售发票开错了,数量和金额写反了,现在怎么处理呢?当时发票数量是28000,金额1,总价款28000 实际应该是数量 1,金额 28000,总价 28000 发票重新开了,现在怎么做账呢?
老师,我们公司拆了一个楼层 花了两万多 这个分录应该怎么做呢
支付付老师的课酬,没得票得行不
请问一下今年赡养老人扣出的金额是多少、不是独生子女
不动产的地址是写公司注册地址还是实际租赁的那个地址?
老师现在个人独资企业和合伙企业有什么税收优惠政策
老师,她这个第二步支付社保的时候可以直接写借:管理费用,贷:银行存款?不用走应付职工薪酬嘛
可以的,没问题的哈
借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款 老师我之前一直都是按照这样写的,把单位的部分也计提放在了应付职工薪酬-单位社保、公积金。我现在分不清到哪种是对的了
如果她这样写的也是对的,那是不是我这种就不用写这么多,下次直接发放的时候就写借:其他应付款 管理费用 贷:银行存款 了?
您好,当月发放当月的可以这样写,当月发放上月的按照你说的写
她那种适用于当月发放当月工资和社保还有公积金的是嘛?我这种就是当月发上个月工资、缴纳上个月社保和公积金的是嘛?
嗯,是的,他这个就当月发放当月的