是的,复数就说明之前多交了税。
增值税一般纳税人增值税纳税申报表第25行 期初未缴税额(多缴为负数)如果金额是负数 是证明上个月多缴税了吗
老师好!填写增值税表上有:起初未缴税额(多交为负数)和期末缴税额(多缴为负数)这是啥意思
老师增值税主表上期初未缴税额(多缴为负)这个要是负数的话是不是多交的增值税
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
老师增值税报表,期初未交税额(多缴为负数),这是什么意思,数据是如何来的
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
那这要怎么处理呢老师,辛苦您了
这个不用处理啊,你可以抵扣你后面需要交的税。
8月份销项-进项还需要交107,这个钱我申报完需要扣的,那这个107怎么从多交的里面扣啊
你在申报表里面它自动就抵扣了呀。
那我最后申报完,还提示未扣款,上个月就是这个,上个月点扣款,最后扣款780
把那些报表拿出来看一下。