你好,是的,证明上个月多交了
增值税一般纳税人增值税纳税申报表第25行 期初未缴税额(多缴为负数)如果金额是负数 是证明上个月多缴税了吗
为什么增值税纳税申报表第25行起初未缴税额(多缴为负数)栏有金额,且为正数,这是什么意思?我们税都缴了呀?
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)主表第25行:期初未缴税额(多缴为负数)这一行我们的数据一直显示的正数的,是表示我们还有税款未缴纳吗
老师,增值税申报表中第25行有期初未缴税额(多缴为负数)2w,指的是公司欠缴2w吗?如果我要现在缴纳,是得在第30行填上2w即可吗
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
您好,发现以往年度汇算的期间费用有的费用填写行次填写得不准确,并没有影响纳税,可以不做更正了吗
老师好,联合会使用民间非营利会计制度,请问银行账户管理费支出怎么做会计分类?
您好,23年做汇算的时候,期间费用物业费错误填到租赁费行次了,当年七月份电子税务局已经就汇算报表比对过了,跳出了其他的风险提示,也已经更正处理过了,今天发现还有个这个错误,当时并没有跳出这个错误的风险提示,不需要再做什么处理了吧?
老师,如果购买的农产品,用于免税项目不能抵扣会成为滞留票,为什么在填表的时候还可以按9个点计算扣除,深加工的话还加计扣除1个点呢?不是矛盾吗
朴老师,正常就要普票,就不用进项转出,直接有费用了,如果就是专票,增值税报表和会计分录都该怎么处理?
王老师,A公司和B公司都是老板自己的公司,现在A公司销售给B公司,使A公司有收入和利润,但又要控制利润不能太高,避免交税多,A公司的产品采购单价已经有了,售价我定多少怎么确定呢,要根据什么才能计算?
老师好24年3月份因税务检查补缴5万元所得税我做的会计分录是借以前年度损益调整贷银行,,,借:利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整 对不对
您好,发现23年企业所得税汇算表,把管理费用物业费填到期间费用租赁费那个行次里了,不会有什么风险吧
开始机械设备租赁公司,24年的利润太高,我暂估成本-邮费,然后25年4月来发票可以入帐吗,这样合法吗?机械租赁公司的
发票超过额度怎么申请提额