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老师,麻烦咨询一下,以前月份的增值税进项税额加计抵减没有享受,怎么在本月补提呢?

2022-09-02 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 09:38

您好,现在可以的填写报表就行。

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快账用户1320 追问 2022-09-02 09:55

能不能详细说一哈下报表的填写

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齐红老师 解答 2022-09-02 09:59

填写到附表。本期多少?本期实际抵多少?还有余额多少?

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快账用户1320 追问 2022-09-02 10:10

以前该计提没有计提的,可以在本月一次性计提对吧?还有就是在本月一次性计提的数据直接填在附表四的一般项目加计抵减额计算 本期发生额这一栏吗

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快账用户1320 追问 2022-09-02 10:14

比如我们2022年1月—7月没有享受加计抵减,在本月申报的时候是不是可以把1—7月没有享受加计抵减的金额,在本月申报的时间把7个月的进项加计抵减额总数填在附表四的本期发生额这一栏

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:18

可以的。可以的,可以一次性填写上,然后实际抵扣多少就填写抵扣多少。

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快账用户1320 追问 2022-09-02 10:24

意思是在以后月份抵扣

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:31

你好是的可以抵扣的呢 

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快账用户1320 追问 2022-09-02 10:32

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:36

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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您好,现在可以的填写报表就行。
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2020-12-29
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2024-02-18
 您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税 实际缴纳增值税时 借应交税费-未交增值税  贷银行存款  其他收益(加计抵减部分)
2022-02-15
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