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老师你好,前面挂账货款31151元。这个商家的房子是我公司装修,欠我们尾款7200。8月份付了13940元给商家,老板娘说账清了。我算了一下,中间还有10011元。老板娘说在10011元是后面增加项目,她以为这钱收不回来了,所以没挂在账上。这个账务怎么处理?我是这样做的 借:应付账款---xx供应商 31151 贷:应收账款--xx项目 7200 主营业务收入 10011 银行存款 13940 但我觉得10011放在主营业务收入不太妥,请老师指点一下

2022-09-01 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 08:59

是你们的主营业务可以计入主营业务收入

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快账用户6136 追问 2022-09-01 09:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-01 09:42

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是你们的主营业务可以计入主营业务收入
2022-09-01
你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款
2022-04-12
可以找你的经销商复印一下当初那张发票
2021-11-01
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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