同学你好 借银行 借费用科目 贷应收票据
老师你好,我想问一下,供应商给我们一张银行承兑汇票,可是因为着急用钱,老板就找了一家民营业务往来的公司贴现了,这个要如何入账
老师,我们公户收到一张电子银行承兑汇票,到期日是五个月以后了,我还没有签收,如果我签收了,现在着急用钱取现,我该怎么操作?是贴现给银行还是需要找其他公司弄啊?我咨询银行了他们说负责这块的人周末休息让周一问,我想问一下老师看看。
老师好,请问一下如果收到了100万的银行承兑汇票,因为急需资金周转,银行贴现比较慢,找了一个第三方把汇票给贴现了,这个分录怎么做
您好,老师。收到一张20万的银行电子承兑(货款),我们找第三方进行了贴现(电子银行承兑背书给第三方,第三方扣除手续费后将款打到公司银行账户)。请问从收到承兑到贴现会计分录该怎么做?
请问一下老师,我们租赁外地办事处,跟公司租赁的,租金是转入对方公司的,但是不知道办事处当时怎么弄的合同,合同时跟它们法人签的,私人签的名,没有对方公司名的,我现在发现不对,请问可以在合同上面加上他们公司名称,在盖上他们公司吗
老师吗,你好,请问伙食费在企业所得税年报计入管理费用福利费吗?
,新建的账套启用后还可以修改会计准则吗
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,谢谢,老师还是简单一点的吧,哈哈
个体工商户收入188000.银行怎么做凭证,
老师好,我们24年6月之前账是代账公司做的,我接回来后为了方便数据统计,从1月份按照代账凭证录入系统,由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中,后面季度的利润表数据是从第二季度开始,累计数是错误的,季度企业所得报表中利润表也是错误的,我现在汇算清缴才发现,所得税季度报表还能更改吗?我只更正年度汇算清缴可以吗?就是营业收入的金额不对
老师 我们21年有张招待费的发票1万被税务稽查 现在要调增; 当时21年是盈利的 ,请问我现在怎么调增补税
老师,工商年报缴费基数是填什么金额?
老师,这个借方是其他应收款--开办费吗?
老师麻烦问一下,是否是小微企业看什么时候数据呢
你刚才说的这个分录是不是没有过账
同学你好 这个是贴现的分录
收到票据: 借:应收票据-银行承兑汇票 100 贷:应收账款-A公司 背书转让及贴现: 借:银行存款 98 管理费用 2 贷:应收票据-银行承兑汇票100 这样对吗
对的 全部的分录实际这样做的