你好,嗯,不太可以存在的,因为他们不是正常的关系。
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
这样子的分录可以存在嘛 借:主营业务收入 应付账款 贷:应收账款 主营业务成本
一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 2.分包进项 借:主营业务成本-分包款 贷:应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借:银行存款 贷:应收账款 三、支付分包款时 借:应付账款-供应商-分包项目 贷:银行存款 请问老师,以上分录是否正确,那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢?
老师,政府给餐饮公司的补助,开票名称是什么呢?
老师,我想咨询一下,餐饮的成本核算,采购进来菜,肉都是有价格和单价的,我不知道每次领用多少,这种情况怎么办?
比较商贸公司,然后还租了个地方办公,感觉到大了,然后就租出去,另外一半给另外一家公司了,然后前面随便房租,这些我们应该怎么去分担,或者是我们有权利开票吗?
老师,请问研发项目有好几个,账务处理的时候可以只设置一个研发费用- RD01-费用化支出一个项目吗,然后再研发费用辅助账里面区分
老师:内部单位宾馆开住宿开的收据可以报销入账吗?内部单位间员工住宿,不开发票,开收据合理吗?
老师,现在调往来账发现21年一笔往来账挂错了人,能不能在24年做一笔更正分录
老师,小规模企业要办减资,怎么操作?具体步骤是什么?
付款是个人付的,开票是公司抬头,这个怎么处理?
税额是1148.95,6个点,推算出含税金额是多少?怎么算的呢?是不是1148.95/0.06+1148.95?
我想问下当月付之前的货款,这个成本不能算当月对吧,要是销售商品的成本,不准确,应该怎么说,当月进货成本,加采购成本,加其他费用?