你好,对的,是这么做的。
采购进来物品用于出售,分录可以这样做吗?借:库存商品;贷:银行存款。售出时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费。结转时 借:库存商品,贷主营业务成本
借银行存款 贷主营业务收入贷应交税费 成本怎么结转? 借主营业务成本贷库存商品吧?
#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借:应收账款100 贷:主营业务收入88.46 应交税费-应交增值税11.54 结转销售成本 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 退回之前销售商品 借:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 贷:应收账款50 结转退货成本 借:库存商品50 贷:主营业务成本50 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗? 当日销售 借:应收账款50 贷:主营业务收入44.25 应交税费-应交增值税5.75 结转销售商品 借:主营业务成本20 贷:库存商品20 收款时 借:银行存款50 贷:应收账款50 可以这样入账吗?
老师当时销售鸡蛋记账分录是:借 应收账款 贷主营业务收入 ,收到款时: 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ,那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本?
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
老师 可供分配利润是年初未分配利润+ 本年净利润吗 未分配利润是年初未分配利润+本年净利润-盈余公积-其他盈余公积吗
老师,期初接账的时候,很多应收账款是负数的,这个怎么处理?
小规模开专票是1个点还是3个点
老师公司申请了个税手续费退费,退了200块回来,我是不是还要申报增值税,请问增值税报表填哪里去,还是说不用申报的,麻烦你帮我写一下分录吧
2024年12月应交税费-待认证进项税额借方余额100万,应交税费-待认证进项税额如何填报资产负债表?
房租这种待摊费用该怎么做账呢?
老师,公司帮员工承担个税,这个要怎么做账
老师,请问这个月做了一笔200的无票劳务费,请问这个税务方面怎么处理呢?
公司做电压力锅的,支付内胆开模具的费用怎么做分录呢
老师,个体工商户的营业执照想注销,不是我们当地的,我要怎么查询在哪里注销