你好,这个是普通发票的吗?如果是的话,之前的发票需要收回来的。
隔月冲红重开的发票,购买方要重新认证吗?那原来开错的发票购买方还需要怎么处理吗?还是直接退回销售方就可以了
老师,开出的电子发票对方要求重开,那我红冲的发票,需要给到他们吗?
老师,我收到一张需要上个月的发票,需要重开,我直接开了红冲的发票,那针对重开的那份原件需要处理么?
老师,我去年到今年开给客户的专用发票,一共有四份,现在对方说税号开错了需要重开,客户还没有认证,现在我需要开红字发票冲红,请问一下,那我同样的需要开四份红字发票冲红后,再开正确的啊,还是我可以合在一起开一张
红冲当月开的普票,是直接开一张负数发票还是需要点到原来开的那张正数发票上点红冲
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
专票,原件有收回来
然后红冲的话,记账联入账,抵扣联跟发票联保存就好是么
好,对的是的,单独自己保存就可以了。
那红冲的发票入账,需要把开具红字发票信息表附在后面呢
对的是的,你只需要拿第一联儿和红字信息表来做就可以。