同学你好 这个红冲了开正确的就可以了
老师,我想请问下,我们公司现在要用新公司开票,,但是旧的以前开的是纸制品这一税收分类编码,货物名称是标签。标签在税收分类编码的查询网站查询是属于纸制品的,现在新的所属行业跟旧的都有一个相同是:印刷和记录媒介复制业。现在的情况是,生产的产品不变,但是所属行业不同,请问下这个票我应该怎么开哦?产品名称肯定是不能变的,如果税收分类编码是塑料制品的话。我的货物名称还可以开标签吗?老板说要用新公司开票,旧的不开了
老师 开票对方需要我们开现代服务*授权费 第一次自己开票 请问按照税收分类编码开出来以后发票上就会显示现代服务*授权费么 我想开出来就是像图片中那样*现代服务*后面授权费这样显示 以前是税务局代开 不显示大类 显示的是细类
到劳务的的电子专票,是三个点的,增值税发票平台上提示:发票商品中税率与最新版《商品和服务税收分类编码》不一致,请核实是否属补开以前税率发票,或税率选择错误。如果税率选择错误,请联系销方纠正;如果税率选择正确,请忽略。这个要紧吗
你好老师。我想请教一个问题,税务分类码大类没有错,小类分错了,同样的商品前面税务分类码小类不一样,要紧不?之前开票的税收分类码是正确的,后来换了开票软件后,税收分类码的小类被弄错了,现在人家因商品的问题要退货开红字发票要税收分类码,才发现后面的税收分类码弄错了,
#提问#老师好!我开票给客户,大类对了(皮革毛皮制品)小类错的挺离谱的,正确的是:加工填充用羽绒,我开出去居然是半成品革,所以知道正确的后吓死了,今天改过来了,打了税务电话,应该是我没表达清楚,没得到啥有用信息,1月截止到今年10月开了365万7978元,库存发票还有200多万,今天税收分类编码才改过来
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
之前有好多的,是去年的开票的,不红冲要紧不,税务那里会不会查
同学你好 这个得红冲错误的才行
不红冲会怎样,人家都认证过了,小类错了查的也很严吗
那这个得看你们当地税局了哦 不好说