你好,可以的,可以这么做的
我7月份计提8月份工资的时候借劳务成本 贷应付职工薪酬 当月结转成本是 借主营业务成本 贷劳务成本 后来他8月份离职了 现在7月份计提及结转的分录8月份是不是负数分录
8月份发放7月份的工资,我在7月份没有计提工资,8月份做的借应付职工薪酬,贷银行存款,结转工资的时候,借主营业务成本,贷应付职工薪酬,可以吗?物业公司小规模
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
老师,我们是设计公司。这个月计提工资,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资,贷:劳务成本。这么做对吗
微信扫码加老师开通会员