同学你好 对的 然后差额是汇兑损益
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
老师您好,我们是做海运的,合同约定需要先收预收款,因疫情影响,没法开票,客户着急付预付款,按美元折人民币付了人民币进来,那到时候补开发票的时候,发票备注汇率的时候可以按当时付款进来的汇率吗还是说只能按当天开票的汇率?
老师,我们运费是付的美元,对方开的增值税发票给我们的,发票是人名币价值,我们付完美元,做账是按照当天汇率结算是吗?那跟发票备注栏约定的汇率折算的人名币价值这个误差怎么做账呢?还是说直接按照约定的汇率做账呢
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
老师,您好,请问一下,我们新注册的企业,中外合资有限责任公司,合同和注册资本都按美元,合同规定比例不能更改,现在中方的人民币按当天汇率中间价换算比约定金额多了300美元, 那我想问下: 1 这个验资报告是不是用美元来做,和确认比例 2 中方人民币换算美元多出来的300美元,是不是要做资本公积 3 合同和注册资本是美元,实际做做账用人民币,那用美元计算的比例和用人民币计算的比例是不同的,我们发生纠纷或者以后清算,分红应该按哪个比例为准呢
老师好!请问交了企业所得税怎么做账
银行的承兑余额怎么查
老师我们这个是旅游公司,卖度假屋,公转私,备注写佣金可以吗,写佣金用交税吗
分公司平时不用,只为某一个项目设置的,要开票和收款,这个账务做到总公司?
请问什么是汇算清缴?
老师,我们按权责发生制当月应确认收入的 发票未开,与下月开票。请问对于这个业务当月及次月的账务处理。
老师,代理业务就是帮对方代收代付的这种,我们公司开票收取代理费的这种,代付货款(商品)的时候做到什么科目??本来自己公司正常是借:库存商品,贷:应付账款的
一个不正常的企业。该不该辞职,成本岗位
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
郭老师节日快乐!自然人薪金申报,电脑重装系统了,怎么找回以前申报的数据啊