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老师,我们按权责发生制当月应确认收入的 发票未开,与下月开票。请问对于这个业务当月及次月的账务处理。

2025-02-12 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 08:30

当月借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项。 次月借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 这个是红冲无票收入。 然后再做发票,借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费

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快账用户8586 追问 2025-02-12 08:54

好的谢谢老师明白了,还有个问题上面的当月就正好是12月,次月是下年的1月,那应收账款按年对账时可能就与对方不符了,怎么办?

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齐红老师 解答 2025-02-12 08:55

你好,根据权责发生制应收账款怎么不对呀?你货发出去对方就欠了钱啊,形成了应收账款。

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可以不用计提,等实际收到这些数据 再来当月计提当月发放也是可以的。这样你做账不会那么痛苦。
2021-11-05
您好,可以按开发票确认收入
2021-12-29
物流服务完成即确认收入,即使不开票也确认收入,所以不属于未按权责发生制确认收入。
2021-04-30
没有开票的情况下要确认未票收入。开发票的时候可以将未票收入冲销,然后按发票正常入账。
2024-07-15
你好 属于19年12月份的 一月份收到发票借应付帐款贷利润分配 借利润分配贷应付帐款
2020-08-20
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