你好; 你这个是什么业务的; 你现在意思要补做 进入; 补分摊吗 ; 你什么准则 的
老师,我想问一下工程是开专票的,现在剩余质保金部分的发票没有开,工程已经完工结转固定资产,质保金部分应该怎么处理啊 全额挂在其他应付款里面嘛
老师你好:请问,我公司本月销售收入中有一部分作为质保金未收回,这部分质保金在一年后才能收回,这部分质保金分录要怎么做?谢谢!
老师你好,我问下工资这块,去年有几个人没做工资,在今年全部都补的申报表,账上也没计提。直接发了一部分,还有一部分想现在想从账户上发,怎么处理这块?
老师:您好!我想咨询下,2020年上半年还有5-6月房租忘记摊销了怎么办啊怎么做分录。还有就是这个房租是付给私人的,没有发票。下半年房租10万以前财务做的借:其他应付款,贷:银行存款!这部金额我也没摊销,现在报汇算,怎么处理
老师,您好,我想请问一下我去年做账没有把质保金这部分做进去。摊销也没有摊销质保金这部分。现在要怎么处理呢?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
印花税的买卖合同的计税依据是?
企业年报现金流量表中填的本年累计金额和上年金额是1——12月的数据,还是只看12月的数据
利润总额就是应纳税所得额吗?