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老师您好,我2月开了一张发票,3月做了红冲的账务,但是实际上我是今天才冲红的,在金税盘中,这种的我能不能把发票放到3月的账中,我3月还没有结账呢

2022-08-17 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 17:01

你们实际冲红发票是现在吗(⊙o⊙)那你们冲红的帐做的有点早

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快账用户7461 追问 2022-08-17 17:04

是的,老师,我当时因为开的票太多了 一下子也开错了好多 就做错了 要不然我进去3月份把那张凭证删除 然后直接在这个月做红冲的分录,不知道这样行不行

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齐红老师 解答 2022-08-17 17:06

同学你可以这样做,你之前已经账上做了,现在就不用做了

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快账用户7461 追问 2022-08-17 17:07

好的,谢谢老师,是不是把现在冲红的这样直接附到我当时做账的那个凭证后面就可以了

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齐红老师 解答 2022-08-17 19:52

对的同学你的理解是正确的

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你们实际冲红发票是现在吗(⊙o⊙)那你们冲红的帐做的有点早
2022-08-17
 你好 ;  你如果1月没有结账; 那么你就在8月做账哈; 你 8月才红冲的; 你8月做红字分录即可   
2022-09-07
...复印件还有吗,有复印件也可以,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数
2020-09-27
报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税
2024-04-07
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
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