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老师,我们这有个公司,新成立不久,8月份没做账,但是开了3张发票,这个月又把上月开的3张票全部冲红了,那么现在我如何做账呢,上月的3张发票还丢了,找不到,我这个咋入账啊

2020-09-27 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-27 10:08

...复印件还有吗,有复印件也可以,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数

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快账用户5191 追问 2020-09-27 10:09

这个收入的跟冲红呢都做到9月份里可以吗

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快账用户5191 追问 2020-09-27 10:15

对了,老师再问个问题,开出来的发票,不管专票还是普票是不是都得验旧啊,在次月份验旧吗还是什么时候验旧

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齐红老师 解答 2020-09-27 10:26

是的,是的,要是没有做都做9月这个, 不同问题麻烦重新提问,谢谢上帝

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快账用户5191 追问 2020-09-27 10:31

哦,明白了,谢谢老师哈

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齐红老师 解答 2020-09-27 10:39

好的,我先回复别的学员了

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...复印件还有吗,有复印件也可以,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数
2020-09-27
你们实际冲红发票是现在吗(⊙o⊙)那你们冲红的帐做的有点早
2022-08-17
 你好 ;  你如果1月没有结账; 那么你就在8月做账哈; 你 8月才红冲的; 你8月做红字分录即可   
2022-09-07
你能联系到销售方法,让对方给你提供一个发票复印件,去税务局报备,发票丢失可以正常做账抵扣。
2021-12-09
同学,你好 之前蓝字发票的分录,做一张一模一样的,金额为负数
2021-09-02
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