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老师好,我公司2020年销售70000元货发票(专票)都给对方开具了。由于种种原因导致多收了8千元现在对方要求退款不要货。当时都确认销售并相关的税都已申报(资源税每方2.5元)。我现在如何做账务处理这笔退款的业务。都需要什相关的资料?求会计分录。谢谢

2022-08-17 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-17 16:53

同学你好 直接原分录负数红冲

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同学你好 直接原分录负数红冲
2022-08-17
同学你好 这样做就可以的 可以退回
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1借应收账款203.4 贷主营业务收入180 应交税费应交增值税销项税23.4
2022-05-25
1、借应收账款203.4 贷主营业务收入180 应交税费应交增值税销项税23.4 借主营业务成本150 贷库存商品150 2、借主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7 贷应收账款101.7 借库存商品75 贷主营业务成本75 3、借银行存款90.4 贷其他业务收入80 应交税费应交增值税销项税10.4 借其他业务成本50 存货跌价准备9 贷原材料59 4、借管理费用20 财务费用10 营业外支出5 贷银行存款35
2022-05-25
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2022-05-25
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