你好 这个需要红冲,然后再开正确的
老师,我们原来是小规模纳税人,10月转为一般纳税人,我们在小规模纳税人的时候,对方给我们开了专票,老师,这些发票我们现在可以抵扣吗?
增值税专用发票开错了,跨月才发现,还没有报税,客人也没有抵扣 怎么办
老师,我之前是小规模纳税人,对方给我开了专用发票。现在我要转成一般纳税人,之前的进项专用发票能抵扣吗?
老师,请问小规模开给一般纳税人的专票,对方抵扣了跨月了才发现发票开错了,怎么办
老师,请问小规模纳税人发票跨月开错了怎么处理啊,
企业所得税汇算清缴审计发现有23年的发票,需要调整嘛?
是江油党校吗?质询会计
老师呃,预收账款和预付账款,还有应收账款都有张杰这个人额的业务存在,我怎么就用一个科目应收账款把这些往来全部记好,怎么个记法?分录您详细讲一下
工商年报中得纳税总额,应填应交税费的实缴数吗?还是计提数?是否包含个税?预交的所得税是否包含在内?
补充上面一下没有所得税小规模的
老师!我们以前年度支付的28万元房租水电今年做账没有所得税,借方用利润分配,现金减少了哪里体现出来,具体说明下分录谢谢
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
老师,那个应收账款有有叫张杰这个人儿,然后应付的时候呢,老板叫我充那个应收的章节,然后预收预预收账款中也有章节这个人,然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有,都相当于都有这个人,我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方,然后预收账款的借方就是预付账款。张杰,我怎么就把它们连接在一起?能就是快速找出来,不出错
老师,工资表老出不来,我可以当月先0申报吗,下月俩个月一起申报不,个税有什么影响不
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
请问是我开红冲发票还是抵扣方开
这个是要看对方有没有抵扣的
我前面就说过,抵扣了,跨月了
那么对方要开红字信息表给你的
老师,我不能直接开负数发票吗?
一定要对方开才行吗?
是的,这个对方要先开的
如果是普通发票是不是就可以不用对方开红字信息表了
普通发票就算跨月是不是直接开负数就可以了
你好,你可以一次问一个问题吗