你好 这个即征即退意思是,你只需要缴纳3%的税费 销售100万,你税率13, 若是进项发票6万,那么你征收了13-6=7万,那么退你4万 若是进项10万,那么就不需要退税费给你啦
老师,我们销售软件即征即退的,我们8月份有开票软件的,但是税负没有超过3%,不用退税,那我报税的时候销售软件的金额应计入一般项目里呢还是即征即退的项目里?
老师,我们公司是高新软件企业,公司的有些软件销售可以享受即征即退政策,想问的是如果这些对应的即征即退软件,没有进项,如果13%税率,虽然税务局能退10%的税,那公司增值税税负是13%,还是3%
老师,您好,我们公司是自主开发软件并销售的一般纳税人,开具软件销售13%的增值税专用发票,并有享受即增即退,后续我们有提供软件维护的服务,那我们是开具6%的增值税发票是么,那这一部分6%的发票能销售即增即退吗
@郭老师,我们有一个公司有软件即增即退,开具13%的发票,那么会退多少呢?
@郭老师 我们有软件即增即退,如果我们开了一张发票既有即增即退的软件产品,又有正常交税的产品,在同一张发票上,我得怎么处理呢?
老师 大酒店一般产用的什么成本核算方法
老师,开粮食,油,是免税,还是一个点。我们是开粮油店的,卖米面油等
老师 建筑业增值税税负率是多少
老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额
老师,你好,在实物中什么时候做工资的延期发放?比如说公司以前都是15号之前发,那么在18号发就叫做延期发放吗?[但我觉得虽然晚了三天,但是在做账上完全没有任何差别,对吗?] 如果说在当月15号应该发上个月的,没有发,在下个月15号发肯定是要做延期发放,这个我知道。
老师小规模和一般人开具广告服务发票,票面10万,都是按照含税金额乘以3个点去交税吗
发现2024年记账错误,我在2025年更正了,因为是会计准则,用了以前年度损益调整,这个我需要调整税务局已申报的报表吗,还是说汇算清缴的时候更正就可以
如何审计营业成本科目,一般营业成本附件有哪些?
老师 进项票大于销项票(进项票就一张),那我该怎么做凭证呢?
老师您好,请问内账应该怎样做
老师吗我我进项税只有4万呢,那么退多少呢?
也是退4万吗?
不是的,等一会儿我逆推一下
那么你征收了13-4=9万 那么退你6万
嗯 ,反正就按照3%缴纳,那就是有这个政策,如果想退的多,就少认证进项税,老师是这个意思吗?
是的,你可以这样理解的
好的谢谢老师
不客气 亲,满意请丢金币和好评哦 b( ̄▽ ̄)d