咨询
Q

老师,加计抵减数对不上申报表,相差15662.87元,2022年第一个月余额已经对不上了,现在怎样做分录?

2022-08-16 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-16 19:14

你好 这个是你账上正确的,还是申报表正确的?

头像
快账用户1684 追问 2022-08-16 19:24

申报表对的,如果对不上,专管员找我们的,现在这个空填哪个科目?

申报表对的,如果对不上,专管员找我们的,现在这个空填哪个科目?
头像
快账用户1684 追问 2022-08-16 19:38

在?老师,请问这个做哪个科目?

头像
齐红老师 解答 2022-08-16 20:56

这个差额你放到应交税费—增值税加计抵减额里面比较合适的

头像
快账用户1684 追问 2022-08-16 21:43

分录怎样做?现在增值税和附加税是对的

头像
齐红老师 解答 2022-08-16 22:00

你图片上面不是有分录了吗

头像
快账用户1684 追问 2022-08-16 23:21

转出未交增值税有余额,怎么做平?图片44元刚好是本月增值税

头像
齐红老师 解答 2022-08-17 06:58

你这个要放到差额里面阿

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 这个是你账上正确的,还是申报表正确的?
2022-08-16
你好,这是年底结转税的年结分录,没事的。
2023-04-06
您好,您调整分录原因,以前年度损益调整对应哪个科目利润表?
2022-05-09
同学你好 你最后结转损益了没有呢
2021-01-26
你好,当时的账务处理怎么做的?
2024-02-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×