你好; 那你 就B 要开票给A ; 然后C开票给你B 做成本的 ; 你不应该付款运费给A ; 你应该付款给C吧
我们公司A没有运输资质,销售给客户B的货物是找外面的小公司C运输的,我们公司A代付的钱,小公司C给我们开了电子运输发票(发票零散而且有的没票)。现在客户B又把运输费付给我们公司A,这运费怎么给对方开发票?我们没有运输资质
请问老师,我们B公司是小规模纳税人,有货代的业务。假设B公司收了A公司的运费+代理费,然后委托C公司运货,然后我们B公司付给A公司运费。实际上我们B公司只收了代理费,那我们B公司怎么确定收入?
A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费,冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理:(免税) 借:管理费用—运费 贷:其他应付款—A代垫运费 借:其他应付款—A代垫运费 贷:应收账款—A 问:B的管理费用-运费,要找A开发票吗?还是怎么做可以税前扣除?
A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费,冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理:(免税) 借:管理费用—运费 贷:其他应付款—A代垫运费 借:其他应付款—A代垫运费 贷:应收账款—A 问:B的管理费用-运费,要找A开发票吗?还是怎么做可以税前扣除?
老师,请问 一下,如果我公司与A公司签订了代理报关协议,实际产生的业务是B公司的,但是由A公司回的代理报关费,A公司与B公司之间也签订了代理报关协议,A公司的意思是B公司委托他们,他们又委托我们,所以这个发票可以开给A公司?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
对,是付给C,老师我们是小规模纳税人
你好; 那你就 收款A 的钱做收入; 支付给C 的做成本 ; 不是 只做代理费做收入哈
老师,我也是这么做的,但又总觉得好像运费不能算收入。看了老师说的那应该没错。谢谢。
你好 ; 你们运费 和代理费合计来做收入 ;这个是可以的; 支付出去的运费是 做成本 ; 合理的哈