借固定资产清理40000 累计折旧96000 贷固定资产136000 借固定资产清理4000, 贷银行存款4000 借银行存款19000 贷固定资产清理19000除以1.13 应交税费、应交增值税销项 借营业外支出贷固定资产清理4万减4000减19000/1.13
某企业于2010年12月出售一台设备,原价160000元,已折旧45000元,出售时发生清理费用3000元,出售设备价款113000元,增值税19210元,所有款项通过银行。
5、公司因使用年限期满报废设备一台,该设备原值100000元,已提折旧50000元;发生清理费用4000元,出售残值收入6000元(不考虑税费),款项以银行存款收付,报废设备已批准转销处理。(1)报废设备:(2)发生清理费用:(3)出售残值收入:(4)转销清理净损益。写会计分录
3、将车间设备出售一台,原值96000元,销售收回现金26000元,已提折旧68000元,处理时产生现金费用3500元。分录
2、企业出售设备一台,原值136000元,已提折旧96000元,销售收回19000元,出售时产生费用4000元。(款项均银行收付)分录
2、企业出售设备一台,原值136000元,已提折旧96000元,销售收回19000元,出售时产生费用4000元。(款项均银行收付)分录和金额
请教物业企业如何开燃气发票
你好,我公司是一般纳税人,我公司名下有一辆要卖给A公司,打比方卖车款价税合计5万元,我公司需要开13%税率的发票给A公司,我司报增值税报表收入增加44247.79,但我账上处置收入时是通过固定资产清理科目处理并不在主营业务收入科目体现,这样导致利润表收入和增值税报表收入不符,差44247.79元怎么办?谢谢!
老师,公司新开业的时候,然后让员工借给公司1000元周转金,没两天就给还了,以现金的方式还给这个员工的。应该附什么附件?
老师您好,我们公司租赁的厂房跟很多装修公司签装修合同,我是按不同公司完工发生的费用进行摊销,还是全部计入在建工程,等所有装修公司都完工,再进行摊销?
老师请问一下,民间非盈利组织银行收到 ,深圳市社会组织管理局 下拨给协会的党支部党建工作补贴 会计分录怎么做?
老师,利息支出,汇算清缴也需要调换增吗
汇算清缴时发现营业成本多结转了,调整了之后,申报年度财务报表时应该按调整后的营业成本申报吗,是否需要调整去年四季度的申报表呢
报价单,现在我们是企业微信审批,然后附件会上传一张报价单,对方盖章了,但是我们没有盖章也没有签名可以的吗老师
老师好,我们是医院,3月份药品进货30000,普通发票,已入库,分录我做了 借:库存商品,贷:银存, 4月份因为一些原因,从已入库的3月份药品里退了50盒药回去,大约2100元,款我们也收到了,这个退回的2100元我怎么做分录呢
请问老师,单位有退休人员,每个月工资5000,他还会交个税不