你好 ; 借应交税费-预交增值税; 应交税费-应交教育费附加-地方教育费附加- 城建税等 贷银行存款
老师好,有些施工单位挂靠我们建筑公司在外省施工项目,在当地预缴的增值税及其附加税费,企业所得税都是他们自己在本地预缴,然后把预缴税单拿给我们公司入账,请问我公司拿到这些税单记账,会计处理分录如何做才合理?
老师我们是房开企业 我们交的增值税还在预交阶段 那附加税呢是预交还是计入税金及附加科目呢?
我请问房开老师 我们是房开企业 我们交的增值税还在预交阶段 那附加税呢是预交还是计入税金及附加科目呢?
我们的项目挂靠在其他单位上,但是预交是我们自己交,预交产生的增值税及附加计入什么科目呢
老师好,我们老板接了个工程,但是挂靠到一个施工单位在,我们是挂靠方,然后我们建安行业异地税金预交(预交了增值税以及附加税以及印花税),我们垫支了这个税款,请问站在挂靠方的角度,我要怎么做账
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师你好,发工资取现金可以吗?需要注意什么?
老师,从公账转到老板私人卡20万,因为是查账征收,所以需要合同还有开票吗?对这笔钱的用途有要求吗?他可能是用来游戏充值之类的,与公司经营无关。但是过段时间会还回来,具体还款时间不确定
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
@董孝彬老师,这个事要不要给领导说下,让他再看看决定?
如果我前期没有挂呢,可以做到哪里
你好; 没有做 就按照上面的分录补做处理的;
但是我们没有做增值税的进项和销项,都是其他单位做的,这样我预交的增值税就没有可以充抵的呀
你好 ; 是的; 你现在也得做这个科目去体现; 到时你转到工程施工 成本去
最厚把增值税及附加做到项目成本里面么
是的。 你这个最终是你的成本的;
但是那种自己的项目就不是这样做哈
你好; 是的。 自己项目直接做税费 分录了 ; 主要是想给你体现下你缴纳的税费 这部分业务 ; 所以 后面在转成本去
自己的项目就按正常确认销项税进项税来缴税,不需要计入成本,挂靠的项目产生的税费就计入成本里面是不
你好1; 是的。 就这样来理解的