借:成本费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额
自产产品用于集体福利和发给职工个人作为福利的会计分录一样吗老师
请问自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,我怎么处理申报表啊?
老师,自产商品用于发放给员工作福利。这种情况分录怎么写
给员工发单位自产的蛋糕当节日福利分录怎么写。 拿外面购买的礼品发放福利分录怎么写。
老师 自制的产品用于发放职工福利怎么做分录
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师,购入产品发员工福利,分录怎么写
借:成本费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:库存商品,应交税金-应交增值税(进项税额转出 )