学员朋友您好,借:成本费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额
自产产品用于集体福利和发给职工个人作为福利的会计分录一样吗老师
请问,单位自产产品用于职工福利要视同销售,那么,单位自产产品用于职工发放劳保应视同销售吗?
企业以自产产品发放给销售部员工职工福利。公允价值为5000,怎么做分录?做两个?
老师,自产商品用于发放给员工作福利。这种情况分录怎么写
老师,自己的产品用于市场推广,职工奖励或福利,分录怎么做,增值税和所得税怎么处理
请老师帮我看一下,有什么问题吗?
老师,有个员工限制高消费,失信被执行人,能在单位交保险么?有什么影响
CIP模式下模式自货物交付第一承运人取得运输单据就可以按新收入准则确认收入对吗老师
老师:支付社保费用,原始单据有银行回单,还需要完税证明吗?
财务报表中其他应付款付负400多万,那资产是2006万,负债和所有者权益2006万,申报企业所得税季报的时候,有一个资产总额,我是填2006万,还是把这个负的400多万调整到其他应收款,那就是6000多万呢?
老师,手撕发票是怎么领的?领的时候个体户需不需要交个税?个体户手撕发票的那种税是怎样交的?
现金股利可撤销限制性股票中,为什么都是冲减其他应付款?为什么在这个阶段股利支付都是从库存股中扣除而不是银行存款
专票开了3年,地方公司一直未付款,销售公司采取什么方式申诉,促使对方付款
收到款未开票分录怎么写?
老师 去年10月份 员工社保-个人部分多算了400块,导致管理费用-社保少了400元,现在才发现,是怎么做会计分录呢,影响以前年度损益吗