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请问自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,我怎么处理申报表啊?

2021-08-14 10:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-14 10:57

一、 自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,需要填写视同销售收入。

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一、 自制产品作为福利发放给员工,自制产品赠送客户,这两种情况在企业所得税都是要视同销售的,请问汇算清缴的时候,需要填写视同销售收入。
2021-08-14
你好 1.自制产品做福利,外购产品做福利,企业所得税上都要视同销售,进行纳税调整,对吗? 是的   2.针对上面说到的两种情况,企业所得税纳税调整就是要填写A105010这个表格,对吗?有税会差异的填写调整表对 3.针对上面说到的两种情况,都是属于用于职工奖励或福利的情况。A105010这个表格应该就是第五行和第15行,那请问税收金额怎么填?纳税调整金额怎么填?  填写税会差异的金额调整 
2021-08-16
你上面的分录并没有确认收入呀,你应该是要借主营业务收入1000,这个才叫系统销售确认收入。
2021-03-29
你好,你是不是有一个选项没有选择。
2022-02-22
会计利润500-300-40-35-20%2B40-30=115 应纳说所得额115%2B0.4%2B3.8%2B0.6%2B5-4%2B5-3-50=72.8 所得税72.8*25%-10=8.2
2020-12-15
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