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老师好,我们是餐饮业,购进的食材和员工食堂一起开票了,一起抵扣了,税率也不一样,现在只有计入福利费的金额,我们现在想做个进项税额转出,可以按照最高的税率转吗,有的发票是普票,有的是9%少部分是13%,我们现在很难区分了,一年都在一起了,领导的意思是按照计入福利费的金额*0.13,转出,可行吗,申报留底退税,怕查账,想自己先转出这部分。

2022-08-14 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-14 14:29

您好,不行,需要逐票分清进项税额是否抵扣或者需要转出。近年来进项和销项有一点差错都很麻烦。申请留抵退一般要查账很严,有问题很多被了追缴留抵退,还被罚款。

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快账用户7663 追问 2022-08-14 14:34

那不敢退了,税务说不退就申报无票收入。无票收入实际也没有啊。

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齐红老师 解答 2022-08-14 14:38

您好,对的,国库的钱不好拿。其实很多企业很难100%税费规范合规。那就按照无票收入收入处理更稳妥。仅供你参考。

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您好,不行,需要逐票分清进项税额是否抵扣或者需要转出。近年来进项和销项有一点差错都很麻烦。申请留抵退一般要查账很严,有问题很多被了追缴留抵退,还被罚款。
2022-08-14
你好,折让部分做在借方负数没错,这部分就是进项税额转出的部分了,不需要再另外做分录了
2022-05-09
您是应届毕业生,可以从出纳开始干起。
2021-01-23
你好,1、购进的时候借方做进项税额,销售的时候贷方做销项税额 2、销售多少产品结转多少产品成本 3、库存商品不能出负数,没开发票需要暂估入库
2024-12-30
同学您好 这种超过认证的进项 直接结转一部分计入成本就好 因为不能再抵扣了 应当进入采购成本
2021-04-23
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