你好,你缓交的直接借管理费用社保贷应付职工薪酬社保应付职工薪酬社保没有支付,在贷方有余额就是了。
如果3月工资是100(不含个人的社保部分),个人承担社保是2,单位部分1 2月末计提3月的工资 借管理工资100(不含个人社保部分) 贷应付职工工资100(不含个人社保部分) 3月缴纳社保的时候 借管理费用社保单位部分1 其他应收款个人部分2 贷银存3 支付3月工资 借应付职工工资100 贷银存100 那这个其他应收款社保个人承担部分2怎么样冲掉 实际单位也没有扣下员工个人承担的社保
社保政策医疗保险单位部分缓交,那么可以先计提进应付职工薪酬再缴纳吗,例如申报3万,缓交6千,分录:借:管理费用5000万,制造费用10000,生产成本7000,其他应收款8000,贷:应付账款薪酬-社保费30000; 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保费24000,贷:银行存款24000, 这种做法可以吗
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
缓交社保 单位部分 我们可以当月按实际入账 缓交的部分下其他应付款 到缴纳的时候往回冲吗 借管理费用社保 贷其他应付款
请问某某垫资帮单位交社保会计分录可以这样处理吗?借:管理费用社保单位部分其他应收款社保个人部分贷:其他应付款某某人公司有钱还给个人时,借:其他应付款某某人贷:银行存款
财务软件在哪里下载呢
老师卖金子的,如果还销售金条,报增值税的时候,金条自动减掉吗,小规模
老师,工商信息年报里边的纳税总额是填全年的税额吗,收入我填的国税平台上的开票不含税收入,这样对吗
老师,自己算的应交增值税和电子税务局自动填写的增值税申报表总差几毛钱(0.11元),这是正常的吗?
这上面写的支票上的付款人不被列为对手对象。支票上只有付款的。 银行本票银行汇票。不都是即付票据吗?不都应该没有承兑人吗?为什么这里只说支票特殊?
老师,销售净利率是7.78%,总资产周转率是1.51,权益乘数是1.97,她算出来权益净利率是23.87%,而我用这个三个数相乘不得这个数
个人对外租金商品房需要什么准备资料,需要交增值税吗?
老师你好,2024年小规模纳税人第四季度开了31万的发票,当时没有申报和交税,2025年可以红冲吗?,红冲后还需要交税吗?
卖的玩具,跟合伙人第一次进了一万多块钱的货,后面从货不够又拿了两千块钱的货,这个两千从一万多块钱卖出的的帐上拿的钱,后面这个帐该怎么算
老师,公司分期付款购入固定资产,怎么做账
然后缴纳的时候 管理费用借方红字 冲回来
缴纳的时候借应付职工薪酬、社保贷、银行存款。