你好同学,涉及企业所得税时需要将会计折旧调整至税法折旧。计算企业所得税,并且确认递延所得税的
老师,我有一项固定资产,21年会计上做了一次扣除200万,正常21年折旧9万,那我现在是不是应该调增费用191万,固定资产折旧调整表那儿,会计折旧9万,税法折旧200万,纳税调减191万
前期差错更正的计算,涉及固定资产折旧,如果有税法和会计的折旧不同,那调整只按税法的调是吗,会计折旧就不用管了是吗
固定资产的折旧方法,是不是只要不用到双倍余额递减法和年数总和法,这两个加速折旧法就不会涉及纳税调整?
不是固定资产入了固定资产并累计折旧两年,红冲掉之前的记账凭证,更正新的凭证,会不会涉及年度损益调整和要调报表呢
企业按年限平均法计算固定资产折旧,年限跟税法一致,但是由于会计折旧错误导致会计年累计折旧大于税法上的累计折旧,需要进行税会计差异调整吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?