你好 ; 借其他应收款 贷银行存款 ; 借管理费用- 社保 -公积金贷应付职工薪酬- 社保 -公积金; 缴纳a: 借 应付职工薪酬- 社保 -公积金; ;其他应收款- 个人社保 - 公积金 贷其他应收款
老师您好,我们是物流公司收到人力资源开的代发工资的发票,有劳务清单,这些人的工资和社保是我们公司申报还是人力资源公司申报呢?我们怎么做账?
人力资源公司代我们员工付的社保和公积金,开具了人力资源服务*代收代付 的普通发票,我么该怎么做账
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老师,收到人力资源公司代付社保和公积金服务发票,怎么做账啊?
老师,收到人力资源公司代付社保和公积金服务发票,怎么做账啊?个税我们这边申报
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,对方公司开了人力资源服务*人事代理的发票,金额和代缴的费用一致,发票如何入账啊?
你好; 这个计入; 借管理费用- 服务费贷银行存款