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7月补交了以前年度的增值税,6月刚做了增值税留底退税但是7月增值税是没有的,本期已交,本期欠缴,和期末未交需要填数吗,填了期末未交就是负数了,

2022-08-10 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-10 09:59

你好 ;      不写金额; 你们没有产生缴纳; 就不写   

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快账用户8940 追问 2022-08-10 10:01

7月缴纳了,只不过交的是15年的增值税,然后6月的时候进项退税了,报表上都是0,写上交的这笔的话就显示需要退税5万多

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:10

 你好;    那你确实留底进项税是多少的; 你 7月补缴纳 是用留底进项税抵减的吗   

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快账用户8940 追问 2022-08-10 10:11

不是啊,6月已经退了

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快账用户8940 追问 2022-08-10 10:11

现在是7月,表上进项都0了,突然交了这么一笔,不就显示期末负数了吗

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:20

你好;   你到时要做转出的;  你退税后要做转出 ;要做进项税转出 ; 同时附表2要填写数据处理的  ;    

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快账用户8940 追问 2022-08-10 10:56

直接改了15年的增值税表

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快账用户8940 追问 2022-08-10 10:56

不能做进项转出,直接已交那不填这笔交的钱可以吗

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:01

 你好 ;         要的;   这个 要转出处理的; 你进项税留底退税; 要做转出分录的;   

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快账用户8940 追问 2022-08-10 11:02

进项留底是0

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快账用户8940 追问 2022-08-10 11:05

只不过交了15年的增值税,已交填5万的话,期末未交就是-5万,怎么转出,15年的报表都改了,现在做什么转出,或者您说一下整体怎么做,到时候他改15年的账,

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快账用户8940 追问 2022-08-10 11:06

现在这个报表怎么报

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齐红老师 解答 2022-08-10 11:17

那你 申报表里面 不产生; 你就不写金额哈 ;   

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你好 ;      不写金额; 你们没有产生缴纳; 就不写   
2022-08-10
是的,就是那样填报的
2024-08-08
你好不需要填写的,你不需要抵扣,不用填写。
2022-07-11
你好;这个不用调整的; 你正常有一个纳税调整补税的栏次 写着就行
2024-05-30
你好不需要做这个分录的。
2021-07-01
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