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老师,补交了2017—2019年的增值税. 借 其他应付款 10.2万 贷 以前年度损益 9.32万 应交税费-未交增值税 0.88万 去大厅更正申报后交了0.88万增值税后. 增值税及附加税申报表显示如下: 27栏本期已缴税款 0.88万. 31栏本期缴纳欠税税费0.88万, 32栏期末未交税款(多交为负数) -0.88万 后面每期32栏期末未交税款(多交为负数) 显示有-0.88万,这个需要调吗??还是一直这样没关系! -0.88万

2024-05-30 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-30 09:35

你好;这个不用调整的; 你正常有一个纳税调整补税的栏次 写着就行

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快账用户4078 追问 2024-05-30 10:42

可是纳税调整补税的栏次里面没有金额,去大厅申报的,没有录入金额

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齐红老师 解答 2024-05-30 11:03

让税务局给你看看数据。看是不是取数据不对

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职称:注册会计师,税务师

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