好,如果申报错了,可以进行更正申报的。
假如12月份申报的一般纳税人增值税申报表期末留底税额还有数 下年1月份的上期留底税额是0还是12月的期末留底/?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
我一般纳税人,发现2月份的申报表填错了,我们1月份开了票,2月份交的增值税,但是我增值税申报表本期已缴税额填的是0,期末应补退税额也是0
我1月份开的票,2月份交了税,这个增值税报表怎么还有余额,应补税额是0
老师您好,我1月份开了一张普通发票,税率是0,我纳税申报表填在了附表一免税那一栏,但是我2月份发现我开错了,又红冲了,那我纳税申报的时候应该怎么填写
公司购买的房子缴纳的税费是不是要跟房款一起计入
公司去菜市场买菜不给发票,也不提供身份证号,怎么入账
老师,生产公司购买的固定资产500万元以下的可以直接进成本或者费用,如果进成本的话怎么做分录比较好?借:主营业务成本-固定资产-**,这样做吗?
公司买了一个软件,软件是有一个小的服务器的,可以单独计价,但是用的时候不能分割,这个入账是单独入账还是一起入账,折旧或者分摊的年限是多久呢
我填的哪里不对呀?看不出来呢
老师,小企业会计会计准则,2025 年 1 月补提 2024 年 12 月折旧的会计分录?
一般纳税人开房租的发票税率是5%还是9%
老师,给员工买的新华商业保险,意外险,这个是走职工福利费吗
印花税可以按照开票金额申报吗,因为我们没有订立合同
物流公司去年9月买的车险,增值税专票已经抵扣,今年3月退保险费,开了红字发票,怎么做账呢?
我是3月份申报2月份的申报错了。1月份应交增值税10000多点,城建税300多,这个2月初就缴了,我在申报表怎么填
更正申报麻烦?可以在4月份申报3月份的时候更正?
申报错了,那您把正确的做更正申报就可以的,可以在电子税务局直接按照正确的更正。
3月份申报错了的,可以在4月份更正?
可以的,这个没有问题了,只要发现错误,及时进行更正就可以。
一般纳税人,我1月份开票,2月交增值税,那么这个交的增值税填在哪一栏
你好最后应缴增值税不用自己填写他会自动计算。只需要填销项税和进项税。相关数据就可以。
那你帮我看看,一般纳税人,1月份开的票没有进项票,2月份已经交了增值税,那2月份交的增值税填哪一栏,或者说这个图片的数据是不是对的,2月份没开票,本期应补税额是系统默认的0所以我就没注意看上面几栏的
你好,应缴纳的增值税应该是第34行,您这一行是零,