你好; 你们是不是点击错误了 之前你7月没有发生业务; 是不是 有自动结账的情况; 你 让软件售后远程给你看看
用金蝶标准版做账,日期做到5月31号了,但是不懂为什么折旧或结转的时候就自动跳到6月1号了,但是凭证号是连着一起的,这个怎么解决呀
我目前使用的是金蝶迷你版,在对20年2月的所有凭证审核完毕后,过账时,系统提示“当前会计期间没有需要过账的凭证”,在结转损益时,系统提示“各损益类科目期末余额已经不需要结转,没有生成转账凭证”,我怎么处理?
明明只结算了2022年6月的账,在用金蝶专业版做7月的账的时候显示凭证日期已经结账什么意思?
请问老师,我们用的是金蝶KIS迷你版,因为2022年委外加工原材料下面挂的仓库A当时做帐的时候没注意弄成了贷方余额,现在是2023年当时已经结帐,现在我返帐回去平了帐,但是2023年的1月份已经录入凭证,期初余额还能改吗?
老师,请问为啥我们公司9月没有进项,金蝶结账的时候还有所得税费用啊,图一9月的账目,就有两笔报销的记账凭证,他自动给我结账了1万5的所得税,图二他这个已申报未导入是什么意思,还需要做什么嘛
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入